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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6780 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU NOVO 185/65 R14 PARA VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA ASSITENCIA SOCIAL. 348,00 1.392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PNEU NOVO 185/65 R14 PARA VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA ASSITENCIA SOCIAL. 1.392,00
27/12/2022 PNEU NOVO 185/65 R14 PARA VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA ASSITENCIA SOCIAL. 1.392,00
27/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2022 ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 10104 1.392,00
TOTAL 1.392,00 1.392,00 1.392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.