Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6787 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1851.85 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE OBRAS |
7,56 |
14.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE OBRAS |
14.000,00 |
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15/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4461; 001/4465; 001/4430; 001/4421; 001/4426; 001/4467; |
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13.815,49 |
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19/12/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE OBRAS. |
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13.815,49 |
30/12/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-184,51 |
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TOTAL |
13.815,49 |
13.815,49 |
13.815,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.