Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6824 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Lazer |
Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM |
2,85 |
285,00 |
50.00 |
FITA ISOLANTE 20 MTS |
4,95 |
247,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2022 |
FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM FITA ISOLANTE 20 MTS |
532,50 |
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05/12/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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532,50 |
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22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2022
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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532,50 |
TOTAL |
532,50 |
532,50 |
532,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.