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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7322 Data de lançamento: 26/12/2022
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DIJUNTOR 25 AMPERES 14,25 71,25
6.00 DIJUNTOR A-30 33,57 201,42
55.00 FIO FLEXIVEL 10 MM 6,55 360,25
10.00 INTERRUPTOR 10,45 104,50
10.00 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W 28,54 285,40
10.00 REATOR VAPOR SÓDIO 70,55 705,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2022 DIJUNTOR 25 AMPERES DIJUNTOR A-30 FIO FLEXIVEL 10 MM INTERRUPTOR LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W REATOR VAPOR SÓDIO 1.728,32
26/12/2022 LIQUIDADO NESTA DATA 1.728,32
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7322/2022 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 1.728,32
TOTAL 1.728,32 1.728,32 1.728,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.