Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7322 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
DIJUNTOR 25 AMPERES |
14,25 |
71,25 |
6.00 |
DIJUNTOR A-30 |
33,57 |
201,42 |
55.00 |
FIO FLEXIVEL 10 MM |
6,55 |
360,25 |
10.00 |
INTERRUPTOR |
10,45 |
104,50 |
10.00 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W |
28,54 |
285,40 |
10.00 |
REATOR VAPOR SÓDIO |
70,55 |
705,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2022 |
DIJUNTOR 25 AMPERES DIJUNTOR A-30 FIO FLEXIVEL 10 MM INTERRUPTOR LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W REATOR VAPOR SÓDIO |
1.728,32 |
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26/12/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.728,32 |
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28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7322/2022
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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1.728,32 |
TOTAL |
1.728,32 |
1.728,32 |
1.728,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.