Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7330 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORTA SEMI OCA 0,70X2,10 |
253,49 |
253,49 |
1.00 |
PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 |
307,90 |
307,90 |
10.00 |
TELA GALVANIZADA |
31,87 |
318,70 |
22.00 |
TELHA CIMENTO 4X2,13 M |
21,50 |
473,00 |
1.00 |
CAIXA SANITARIA ACOPLADA |
274,30 |
274,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2022 |
PORTA SEMI OCA 0,70X2,10 PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 TELA GALVANIZADA TELHA CIMENTO 4X2,13 M CAIXA SANITARIA ACOPLADA |
1.627,39 |
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26/12/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.627,39 |
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28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2022
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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1.627,39 |
TOTAL |
1.627,39 |
1.627,39 |
1.627,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.