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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7330 Data de lançamento: 26/12/2022
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORTA SEMI OCA 0,70X2,10 253,49 253,49
1.00 PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 307,90 307,90
10.00 TELA GALVANIZADA 31,87 318,70
22.00 TELHA CIMENTO 4X2,13 M 21,50 473,00
1.00 CAIXA SANITARIA ACOPLADA 274,30 274,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2022 PORTA SEMI OCA 0,70X2,10 PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 TELA GALVANIZADA TELHA CIMENTO 4X2,13 M CAIXA SANITARIA ACOPLADA 1.627,39
26/12/2022 LIQUIDADO NESTA DATA 1.627,39
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2022 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 1.627,39
TOTAL 1.627,39 1.627,39 1.627,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.