AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA TRECOS,ORGANIZADOR DE CHAVES ISOPOR BOLA , FLIP CHART, CARIMBOS, BOTOES MAGNETICOS E APAGADOR DE QUADRO BRANCO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
1.493,90
1.493,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2023
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA TRECOS,ORGANIZADOR DE CHAVES ISOPOR BOLA , FLIP CHART, CARIMBOS, BOTOES MAGNETICOS E APAGADOR DE QUADRO BRANCO. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
1.493,90
23/02/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
1.493,90
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2023
LIVRARIA VF LIMITADA - 1602
1.493,90
TOTAL
1.493,90
1.493,90
1.493,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.