Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
108 |
Data de lançamento: |
12/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.009,80 |
1.009,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.009,80 |
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12/01/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.009,80 |
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26/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 |
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1.009,80 |
TOTAL |
1.009,80 |
1.009,80 |
1.009,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.