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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1097 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: OFICINAS TERAPEUTICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA, 239,90 239,90
1.00 REGULADOR DE GAS 64,00 64,90
3.00 PAINEL DE LED 59,90 179,70
4.00 LAMPADA BULBO 128,90 515,60
2.00 EXTENSÃO PP 35,99 71,98
2.00 EXTENSÃO ELETRICA 42,99 85,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA, REGULADOR DE GAS PAINEL DE LED LAMPADA BULBO EXTENSÃO PP EXTENSÃO ELETRICA 1.158,06
02/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.158,06
10/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.158,06
TOTAL 1.158,06 1.158,06 1.158,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.