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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1099 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PARQUE DE MAQUINAS BOTINAS, MANGUEIRAS LUVAS,SERRA COPO, CORREIAS 1.698,11 1.698,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PARQUE DE MAQUINAS BOTINAS, MANGUEIRAS LUVAS,SERRA COPO, CORREIAS 1.698,11
02/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.698,11
10/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.698,11
TOTAL 1.698,11 1.698,11 1.698,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.