Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LIVRARIA VF LIMITADA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO |
29,90 |
119,60 |
1.00 |
GRAMPEADOR METAL P 30 FOLHA |
59,00 |
59,00 |
2.00 |
GRAMPEADOR METAL O 25 FOLHAS |
28,90 |
57,80 |
1.00 |
GRAMPEADOR GRAMPILINE |
69,50 |
69,50 |
5.00 |
FITA ADESIVA 48X50 |
7,90 |
39,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO GRAMPEADOR METAL P 30 FOLHA GRAMPEADOR METAL O 25 FOLHAS GRAMPEADOR GRAMPILINE FITA ADESIVA 48X50 |
345,40 |
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03/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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345,40 |
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24/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2023
LIVRARIA VF LIMITADA - 1602 |
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345,40 |
TOTAL |
345,40 |
345,40 |
345,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.