Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1128 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS COMPLEMNTO DO EMPENHO 757/2023 |
5.980,00 |
5.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS COMPLEMNTO DO EMPENHO 757/2023 |
5.980,00 |
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15/03/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS COMPLEMNTO DO EMPENHO 757/2023
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5.980,00 |
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16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2023
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME - 9151 |
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5.980,00 |
TOTAL |
5.980,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.