Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AIRTON DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1163 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
52.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISSIÇÃO DE MASSA CASEIRA KG |
12,00 |
624,00 |
26.00 |
CUCA CASEIRA |
9,00 |
234,00 |
200.00 |
PAO UNIDADE PARA ALMOÇO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER |
0,80 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISSIÇÃO DE MASSA CASEIRA KG CUCA CASEIRA PAO UNIDADE PARA ALMOÇO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER |
1.018,00 |
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07/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISSIÇÃO DE MASSA CASEIRA KG
CUCA CASEIRA
PAO UNIDADE PARA ALMOÇO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER
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1.018,00 |
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09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023
AIRTON DE OLIVEIRA - 966 |
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1.018,00 |
TOTAL |
1.018,00 |
1.018,00 |
1.018,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.