Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1168 |
Data de lançamento: |
06/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃ E ELABORAÇÃO DE FOLDER ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. |
0,95 |
950,00 |
60.00 |
ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZ. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
9,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃ E ELABORAÇÃO DE FOLDER ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZ. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
1.490,00 |
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06/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.490,00 |
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09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2023
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
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1.490,00 |
TOTAL |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.