MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS OFICINEIROS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023-09/2023-15/2023 17/2023 -33/2023 JORNAL DIARIO DA UNIÃO E JORNAL DIARIO DO ESTADO.
6.738,00
6.738,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS OFICINEIROS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023-09/2023-15/2023 17/2023 -33/2023 JORNAL DIARIO DA UNIÃO E JORNAL DIARIO DO ESTADO.
6.738,00
07/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
6.738,00
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2023
DIAMELA PORTO GINDRI - 10189
6.738,00
TOTAL
6.738,00
6.738,00
6.738,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.