Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM USB 1 |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
TONER HP COMPATIVEL PARA USO NA UBS SEDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
142,90 |
142,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM USB 1 TONER HP COMPATIVEL PARA USO NA UBS SEDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
187,90 |
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15/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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187,90 |
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24/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 |
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187,90 |
TOTAL |
187,90 |
187,90 |
187,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.