Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1350 |
Data de lançamento: |
16/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO 2,5 KG PARA USO NO UMIDIFICADOR DE AR DA ESCOLA EMEI COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
39,96 |
39,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO 2,5 KG PARA USO NO UMIDIFICADOR DE AR DA ESCOLA EMEI COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
39,96 |
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16/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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39,96 |
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30/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2023
SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 |
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39,96 |
TOTAL |
39,96 |
39,96 |
39,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.