Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1359 |
Data de lançamento: |
16/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E HASTE CILINDRO DIREÇÃO MOTONIVELADORA CASE 845 B |
580,00 |
580,00 |
1.00 |
GAXETA HASTE 845 |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E HASTE CILINDRO DIREÇÃO MOTONIVELADORA CASE 845 B GAXETA HASTE 845 |
585,00 |
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16/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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585,00 |
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12/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2023
COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 |
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585,00 |
TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.