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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1377 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 283 A PARA O CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 142,90 285,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 283 A PARA O CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 285,80
17/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 285,80
29/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 285,80
TOTAL 285,80 285,80 285,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.