Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1486 |
Data de lançamento: |
22/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROJETO SAMU CHAMAR 192 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA AM,BULANCIA PLCA JAH 6G45 |
401,31 |
401,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2023 |
COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA AM,BULANCIA PLCA JAH 6G45 |
401,31 |
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22/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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401,31 |
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12/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2023
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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401,31 |
TOTAL |
401,31 |
401,31 |
401,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.