Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1536 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PANIFICAÇÃO OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.382,42 |
1.382,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PANIFICAÇÃO OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.382,42 |
|
|
23/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.382,42 |
|
14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1536/2023
VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 |
|
|
1.382,42 |
TOTAL |
1.382,42 |
1.382,42 |
1.382,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.