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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1552 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU NOVO 185/65 R15 PARA VEICULO GOL PLACA JBL 9A87 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 321,00 1.284,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 PNEU NOVO 185/65 R15 PARA VEICULO GOL PLACA JBL 9A87 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 1.284,00
05/05/2023 PNEU NOVO 185/65 R15 PARA VEICULO GOL PLACA JBL 9A87 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 1.284,00
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2023 ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 10104 1.284,00
TOTAL 1.284,00 1.284,00 1.284,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.