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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1561 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL. 409,69 409,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 EMPENHO REFERENTE A TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL. 409,69
27/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 409,69
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 409,69
TOTAL 409,69 409,69 409,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.