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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1563 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436/285A PARA USO CENTRO ADMNITRATIVO 144,90 434,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436/285A PARA USO CENTRO ADMNITRATIVO 434,70
27/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 434,70
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 434,70
TOTAL 434,70 434,70 434,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.