Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1564 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 283 A PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO |
142,90 |
428,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 283 A PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO |
428,70 |
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27/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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428,70 |
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06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 |
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428,70 |
TOTAL |
428,70 |
428,70 |
428,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.