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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 168 Data de lançamento: 18/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS JANEIRO 2023 0,00 1.736,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2023 FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS JANEIRO 2023 1.736,00
18/01/2023 liquidado nesta data 1.736,00
18/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS 89,11
18/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS 101,84
25/01/2023 Pagamento de Empenho 168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.545,05
TOTAL 1.736,00 1.736,00 1.736,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS s/Servicos Terceiros 18/01/2023 89,11 Lançada
INSS s/Servicos Terceiros 18/01/2023 101,84 Lançada
TOTAL   190,95