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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1692 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BRACO PARA LUMINARIA 88,48 442,40
5.00 DIJUNTOR 25 AMPERES 14,25 71,25
5.00 DIJUNTOR A-30 33,57 167,85
9.00 DIJUNTOR A-40 33,75 303,75
8.00 LAMPADA DE LED 16 W 6.500 K 15,75 126,00
27.00 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR 31,05 838,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 BRACO PARA LUMINARIA DIJUNTOR 25 AMPERES DIJUNTOR A-30 DIJUNTOR A-40 LAMPADA DE LED 16 W 6.500 K LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR 1.949,60
30/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.949,60
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.949,60
TOTAL 1.949,60 1.949,60 1.949,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.