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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 1756 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS E RESCISÃOABRIL DE 2023 0,00 295,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS E RESCISÃOABRIL DE 2023 295,36
03/04/2023 liquidado nesta data 295,36
18/05/2023 Pagamento de Empenho 1756/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 295,36
TOTAL 295,36 295,36 295,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.