| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1758 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FERIAS E RESCISÃOABRIL DE 2023 | 0,00 | 324,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FERIAS E RESCISÃOABRIL DE 2023 | 324,05 | ||
| 03/04/2023 | liquidado nesta data | 324,05 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 1758/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 324,05 | ||
| TOTAL | 324,05 | 324,05 | 324,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||