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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1761 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A VIAGEM DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VICTOR GRAEF GRUPO DE MULHERES E IDOSOS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 1.350,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 EMPENHO REFERENTE A VIAGEM DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VICTOR GRAEF GRUPO DE MULHERES E IDOSOS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 1.350,00
03/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.350,00
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2023 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00