Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1933 |
Data de lançamento: |
11/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARRO DE MÃO |
224,00 |
448,00 |
100.00 |
CORDA 8 MM |
2,10 |
210,00 |
100.00 |
CORDA 10 MM |
2,80 |
280,00 |
50.00 |
CORDA 12MM |
3,45 |
172,50 |
100.00 |
FIO FLEXIVEL 6MM |
3,95 |
395,00 |
100.00 |
FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM |
2,85 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2023 |
CARRO DE MÃO CORDA 8 MM CORDA 10 MM CORDA 12MM FIO FLEXIVEL 6MM FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM |
1.790,50 |
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11/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.790,50 |
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25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2023
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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1.790,50 |
TOTAL |
1.790,50 |
1.790,50 |
1.790,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.