Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
195 |
Data de lançamento: |
19/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADA COLORIDA |
0,18 |
900,00 |
500.00 |
PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. |
2,40 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADA COLORIDA PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO. |
2.100,00 |
|
|
19/01/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.100,00 |
|
26/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 195/2023
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
|
|
2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.