Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1985 |
Data de lançamento: |
12/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1204.01 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 |
5,98 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 |
7.200,00 |
|
|
14/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5054; 001/5051; 001/5049; 001/5055; 001/5047; |
|
7.174,19 |
|
17/07/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10.
|
|
|
7.174,19 |
02/08/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
-25,81 |
|
|
TOTAL |
7.174,19 |
7.174,19 |
7.174,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.