Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2000 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 92 |
12,89 |
618,72 |
15.00 |
COALA ALGODÃO |
15,88 |
238,20 |
15.00 |
RODO 40 CM |
12,88 |
193,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 92 COALA ALGODÃO RODO 40 CM |
1.050,12 |
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17/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 92
COALA ALGODÃO
RODO 40 CM
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1.050,12 |
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18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2023
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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1.050,12 |
TOTAL |
1.050,12 |
1.050,12 |
1.050,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.