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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2034 Data de lançamento: 14/04/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA USO NA UNIDADE SAUDE E MERGENCIA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 1.398,92 1.398,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA USO NA UNIDADE SAUDE E MERGENCIA. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 1.398,92
14/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.398,92
25/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 1.398,92
TOTAL 1.398,92 1.398,92 1.398,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.