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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2038 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO LATÃO 12,00 252,00
2.00 SAPATA GUIA COMPLETA 998,00 1.996,00
4.00 PLACA CHAPA 159,00 636,00
2.00 PLACA DESGASTE CELERON 70,00 140,00
2.00 PLACA CHAPA CELERON DE DESGASTE 70,00 140,00
2.00 TRAVA PLACAS DESGASTE 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO LATÃO SAPATA GUIA COMPLETA PLACA CHAPA PLACA DESGASTE CELERON PLACA CHAPA CELERON DE DESGASTE TRAVA PLACAS DESGASTE 3.254,00
17/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 3.254,00
08/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2023 COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 3.254,00
TOTAL 3.254,00 3.254,00 3.254,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.