EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, TROCAS DE CABO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINARIAS, TROCAS DE DIJUNTOR REVISÃO DO PORTÃO ELETRONICO
690,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, TROCAS DE CABO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINARIAS, TROCAS DE DIJUNTOR REVISÃO DO PORTÃO ELETRONICO
690,00
17/04/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
690,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2023
PATRICIA SHERER SILVA - 9707
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.