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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2211 Data de lançamento: 19/04/2023
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS. 2.109,75 2.109,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2023 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS. 2.109,75
19/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 2.109,75
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2023 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 2.109,75
TOTAL 2.109,75 2.109,75 2.109,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.