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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2242 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB 395,90 395,90
1.00 MOUSE USB 28,00 28,00
1.00 ADPTADOR DE REDE SEM FIO PARA USO DO PIM. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 165,90 165,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB MOUSE USB ADPTADOR DE REDE SEM FIO PARA USO DO PIM. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 589,80
25/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 589,80
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 589,80
TOTAL 589,80 589,80 589,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.