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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2258 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUG FEMEA 7,90 15,80
50.00 MANGUEIRA CORRUGADA 1,75 87,50
4.00 TOMADA 3P 14,50 58,00
1.00 HASTE TERRA 37,50 37,50
230.00 FIO CABO AUTO FLEX 2,5M 1,99 457,70
1.00 CONECTOR HASTE 6,90 6,90
1.00 CHAVE PHILIPS 8,90 8,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLUG FEMEA MANGUEIRA CORRUGADA TOMADA 3P HASTE TERRA FIO CABO AUTO FLEX 2,5M CONECTOR HASTE CHAVE PHILIPS 672,30
27/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 672,30
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 672,30
TOTAL 672,30 672,30 672,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.