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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2390 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL 80,00 320,00
30.00 PAPEL A4 CHAMEX 27,00 810,00
1.00 FILTRO DE LINHA SATELITE 60,00 60,00
1.00 TONER BROTHER 2340 95,00 95,00
1.00 CARREGADOR 9V 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL PAPEL A4 CHAMEX FILTRO DE LINHA SATELITE TONER BROTHER 2340 CARREGADOR 9V 1.345,00
03/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.345,00
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2390/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 1.345,00
TOTAL 1.345,00 1.345,00 1.345,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.