Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2394 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE RETANGULAR |
21,99 |
21,99 |
16.00 |
PILHA PALITO A A A |
1,99 |
31,84 |
8.00 |
PILHA PALITO AA |
1,59 |
12,72 |
2.00 |
ISQUEIRO BIC MAXI |
5,49 |
10,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE RETANGULAR PILHA PALITO A A A PILHA PALITO AA ISQUEIRO BIC MAXI |
77,53 |
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03/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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77,53 |
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11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2023
SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 |
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77,53 |
TOTAL |
77,53 |
77,53 |
77,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.