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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2395 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA 13,99 83,94
21.00 VASSOURA NOVIÇA 16,99 356,79
5.00 DIFUSOR AMBIENTES 15,99 79,95
30.00 PANO DE CHÃO 12,99 389,70
6.00 BLOQUEADOR DE ODORES COALA 14,49 86,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA VASSOURA NOVIÇA DIFUSOR AMBIENTES PANO DE CHÃO BLOQUEADOR DE ODORES COALA 997,32
03/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 997,32
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2023 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 997,32
TOTAL 997,32 997,32 997,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.