Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2395 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA |
13,99 |
83,94 |
21.00 |
VASSOURA NOVIÇA |
16,99 |
356,79 |
5.00 |
DIFUSOR AMBIENTES |
15,99 |
79,95 |
30.00 |
PANO DE CHÃO |
12,99 |
389,70 |
6.00 |
BLOQUEADOR DE ODORES COALA |
14,49 |
86,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA VASSOURA NOVIÇA DIFUSOR AMBIENTES PANO DE CHÃO BLOQUEADOR DE ODORES COALA |
997,32 |
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03/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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997,32 |
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11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2023
SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 |
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997,32 |
TOTAL |
997,32 |
997,32 |
997,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.