Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO COR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2399 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2398/2023 TINER 18 L PROFISSOLV |
235,00 |
235,00 |
12.00 |
WASCH PRIMER FUNDO |
52,21 |
626,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2023 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2398/2023 TINER 18 L PROFISSOLV WASCH PRIMER FUNDO |
861,52 |
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03/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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861,52 |
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15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2023
AUTO COR - 10267 |
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861,52 |
TOTAL |
861,52 |
861,52 |
861,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.