Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2405 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
111.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO CFTV |
4,00 |
444,00 |
30.00 |
CABO COAXIAL |
2,50 |
75,00 |
2.00 |
CAMERA HDCV VHD |
195,00 |
390,00 |
4.00 |
BORNE X PLUG MACHO |
3,50 |
14,00 |
3.00 |
BALUN PASSIVO |
38,00 |
114,00 |
1.00 |
FONTE AUT |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO CFTV CABO COAXIAL CAMERA HDCV VHD BORNE X PLUG MACHO BALUN PASSIVO FONTE AUT |
1.207,00 |
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03/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.207,00 |
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11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2023
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
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1.207,00 |
TOTAL |
1.207,00 |
1.207,00 |
1.207,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.