Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2428 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU CONSTRUÇÃO CINZA |
39,00 |
39,00 |
5.00 |
SIFÃO UNIVERSAL |
19,99 |
99,95 |
5.00 |
ENGATE FLEXIVEL |
39,90 |
199,50 |
5.00 |
VALVULA LAVATORIO |
25,00 |
125,00 |
2.00 |
VEDA ROSCA 18MM |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU CONSTRUÇÃO CINZA SIFÃO UNIVERSAL ENGATE FLEXIVEL VALVULA LAVATORIO VEDA ROSCA 18MM |
487,45 |
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04/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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487,45 |
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11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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487,45 |
TOTAL |
487,45 |
487,45 |
487,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.