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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2448 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CIMENTO 35,70 357,00
4.00 FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT 45,35 181,40
20.00 TELHA CIMENTO 4X2,13 M 21,50 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 CIMENTO FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT TELHA CIMENTO 4X2,13 M 968,40
04/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 968,40
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 968,40
TOTAL 968,40 968,40 968,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.