Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2469 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A rescisão maio 2023. |
0,00 |
4.424,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A rescisão maio 2023. |
4.424,16 |
|
|
05/05/2023 |
liquidado nesta data |
|
4.424,16 |
|
05/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
15,00 |
05/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
50,02 |
08/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.359,14 |
TOTAL |
4.424,16 |
4.424,16 |
4.424,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/05/2023 |
15,00 |
|
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/05/2023 |
50,02 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
65,02 |
|
|