Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2519 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.760,00 |
1.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.760,00 |
|
|
08/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.760,00 |
|
08/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2519/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.760,00 |
TOTAL |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.