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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2578 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIABO VERDE PARA DESENTUPIR PIA DA ESCOLA EMEI RECANTO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 43,99 43,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIABO VERDE PARA DESENTUPIR PIA DA ESCOLA EMEI RECANTO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 43,99
08/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 43,99
22/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2023 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 43,99
TOTAL 43,99 43,99 43,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.