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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2713 Data de lançamento: 17/05/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR DO ROLO XCMG LOTADO NA SEC DE OBRAS 475,50 475,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR DO ROLO XCMG LOTADO NA SEC DE OBRAS 475,50
07/06/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR DO ROLO XCMG LOTADO NA SEC DE OBRAS 475,50
14/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2023 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI EPP - 8934 475,50
TOTAL 475,50 475,50 475,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.